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点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【F23 会计】 分类索引
  • 高级财务会计(微课版)
    • 高级财务会计(微课版)
    • 章毓育/2023-9-1/清华大学出版社
    • 《高级财务会计(微课版)》基于应用型本科“高级财务会计”课程教学实践和学生学习的实际特点编写。作为高等院校互联网+新形态教材·经管系列(二维码版)教材之一,本教材的主要内容为企业特殊业务事项的会计处理,具体包括非货币性资产交换、租赁、外币折算、所得税会计、债务重组、会计调整、企业合并、合并财务报表、股份支付、会计信息披露。此外,本教材还配有课程内容微课视频、习题讲解微课视频、相关准则微课视频、相关教学拓展微课视频,以及课后练习答案等二维码资源。
      《高级财务会计(微课版)》既可作为高等院校会

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      ¥39.20¥49折扣:8.00折  当前库存:1
  • 审计理论与实务(微课版)
    • 审计理论与实务(微课版)
    • 常红、穆宁、陈立云、黄慧萍/2023-9-1/清华大学出版社
    • 《审计理论与实务(微课版)》按项目化教学的要求,系统地介绍了审计的业务流程及基本的工作方法和内容。《审计理论与实务(微课版)》密切联系会计审计理论与实践的**发展,体例新颖,内容全面,符合初学者的认知规律。
      《审计理论与实务(微课版)》以民间审计为主线,在介绍审计基本理论的同时重点讲解财务报表审计的实务操作。审计理论部分主要介绍对审计的基本认知以及审计职业道德的要求;审计实务部分按民间审计的工作过程系统介绍报表审计的基本工作方法和内容。内容编排上按审计业务流程中的典型工作任务确定学习项目,

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      ¥44.25¥59折扣:7.50折  当前库存:1
  • 审计学(第2版)
    • 审计学(第2版)
    • 曾艳芳/2023-9-1/清华大学出版社
    • 《审计学(第2版)》以民间审计为主线,共分为十二章。前五章围绕民间审计的基本理论展开,介绍了审计的产生与发展、审计与鉴证等业务之间的关系,强调了注册会计师在审计执业的过程中要受到职业道德、准则以及行政和行业管理等方面的约束;后七章主要介绍民间审计的基本方法。各章配备的“知识链接”“小思考”和“自测与技能训练”等与实务紧密相连,具有一定的广度和深度,有利于读者把握民间审计的精髓。
      《审计学(第2版)》既可作为高等院校经济管理类教材,也可作为现有审计人员的参考用书。

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      ¥47.20¥59折扣:8.00折  当前库存:1
  • 管理会计
    • 管理会计
    • 耿云江甄红线/2023-9-1/东北财经大学出版社
    • 当今世界瞬息万变。经济全球化进程不断加快,大数据、人工智能、区块链等新兴技术快速发展。世界经济发展也充满着易变性、不确定性和复杂性。面对日益复杂的内外部环境,企业要想获取竞争优势、实现可持续的高质量发展,必须重视内部管理。管理会计是企业管理的重要组成部分,其发展水平直接影响企业内部管理的水平,进而影响企业高质量发展目标的实现。因此,深刻理解管理会计的理论、方法并加以应用,有助于提高企业的内部管理水平和价值创造能力,助力企业实现高质量发展。

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      ¥37.44¥48折扣:7.80折  当前库存:1
  • 行政事业单位内部控制与资产管理研究
    • 行政事业单位内部控制与资产管理研究
    • 常维华,潘慧敏,于秋梅著/2023-9-1/延边大学出版社
    • 本书主要介绍了行政事业单位内部控制与资产管理两个方面的内容,首先阐述了内部控制与资产管理的基础知识,然后从业务层面对行政事业单位的内部控制进行了具体分析,并对行政事业单位国有资产的管理做了详细讲解。

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      ¥34.81¥59折扣:5.90折  当前库存:15
  •  审计与内控管理工作手册
    • 审计与内控管理工作手册
    • 车彐娟/2023-9-1/人民邮电出版社
    • 本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板,读者可以下载使用。

      本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者做实务类参考指南。

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      ¥41.88¥69.8折扣:6.00折  当前库存:7
  • 慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
    • 慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
    • 杨玲玲肖竞/2023-8-1/人民邮电出版社
    • 本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切,从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究,旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值,并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中,第一篇审时度势主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段的主要风险及内部审计的定位和价值。第二篇审势而行梳理了内部审计发展历程和在数字经济时代面临的挑战和机遇,提出内部审计在当前数字化趋势下的灵魂三问。第三篇价值之审主要介绍内部审计赋能企业数字化转型的重

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      ¥57.84¥99.9折扣:5.79折  当前库存:7
  • 事业单位小型基建类项目风险识别与审计监督
    • 事业单位小型基建类项目风险识别与审计监督
    • 刘秀芳,王健,严枫/2023-8-1/科学出版社
    • 本书从理论和实务出发,系统阐述了事业单位内部小型基建类项目的业务特点和运行规律,并从项目管理的角度梳理了实施过程中的主要风险与管控措施。以此为基础,本书又从项目全过程审计监督的维度,详细列示了项目实施周期中各关键环节的审计监督要点和方法,并通过具体的审计案例予以解读、运用,为从事基本建设项目管理、财务核算、审计监督的从业人员提供参考和借鉴。

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      ¥53.32¥86折扣:6.20折  当前库存:12
  • 管理会计与会计信息化应用
    • 管理会计与会计信息化应用
    • 郭智霞,夏志耕,赵宏伟著/2023-8-1/延边大学出版社
    • 本书以管理会计与会计信息化应用为主要研究对象,立足实际,在阐述了管理会计概念的基础上,分析了会计信息化建设的迫切性和重要性,在详细地研究了会计信息化建设方法的同时,对会计信息系统的管理也进行了讨论,并深度探究了以投资管理和营运资金管理等为代表的会计信息化的具体应用。

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      ¥29.38¥49.8折扣:5.90折  当前库存:1
  • 管理会计实务
    • 管理会计实务
    • 孔德兰,许辉主编/2023-8-1/东北财经大学出版社
    • 本书按照“项目导向、任务驱动”的思路进行教材设计开发,以“工作过程系统化”理念序化学科知识,编写内容注重结合管理会计工作实务,坚持理论与实践相结合的原则,以预测、决策、规划、控制、考评为主线,全面、系统地阐明管理会计的基本理论、基本知识和基本方法。

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      ¥32.76¥42折扣:7.80折  当前库存:1