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点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【F23 会计】 分类索引
  • 基础会计
    • 基础会计
    • 郭涛, 何乃飞主编/2022-9-1/机械工业出版社
    • 本书根据财政部颁布的新会计准则, 消化吸收我国会计与税法改革的理论与实践新成果, 在第1版的基础上修订而成。本书循序渐进、深入浅出地介绍了会计的有关基本理论、基本方法及基本操作技能。全书共分十章, 主要内容包括: 总论, 会计科目、会计账户和复式记账, 工业企业主要生产经营过程核算和成本计算, 会计账户分类, 会计凭证, 会计账簿, 会计账务处理程序, 财产清查, 财务会计报告, 会计工作规范与会计工作组织。本书注重实用性, 每章后面均附有习题 (包括业务训练题) , 便于学生加强理解

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      ¥41.33¥49.8折扣:8.30折  当前库存:1
  • 会计基础与实务
    • 会计基础与实务
    • 杨桂洁主编/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 本书是校企合作开发的基于会计核算工作过程的项目式教材, 全书按照会计核算工作过程选取教学内容, 以单一实例贯穿全书, 采用仿真的凭证、账簿、报表展示业务, 并安排相应的教、学、做一体化训练, 突出仿真性和互动性, 以实现工学结合。 本书主体分为两部分: 第一部分是会计入门知识, 以模块形式介绍了会计人员必备的基本知识, 其中, 企业基本经济业务的账务处理模块以一个完整的小型案例为载体来讲解; 第二部分是会计工作流程, 以滨海股份有限公司一个会计期间全部经济业务的账务处理流程为主线, 依

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      ¥44.80¥56折扣:8.00折  当前库存:1
  • 基础会计学
    • 基础会计学
    • 郑振华/2022-9-1/机械工业出版社
    • 本书以*新会计准则和税收法规为基础,以制造型企业为主要对象,系统讲述了会计建账、记账、登账、结账、编制报表等整个会计循环的主要原理和方法。本书着重介绍基础会计理论,突出对会计基础核算方法的整体认识,注重理论和实践的有机统一,注重会计和税务的有机结合。

      本书可作为高等院校会计学等专业的教材和教学参考书,还可作为会计实务工作者的工作参考书,同时也可供自学会计入门知识的社会人士使用。

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      ¥53.95¥65折扣:8.30折  当前库存:1
  • 成本会计
    • 成本会计
    • 周云凌, 王雪岩主编/2022-9-1/东北财经大学出版社
    • 本书按照“多元整合一体化”思想组织设计, 以精品课程为开发依托, 指导学生综合运用本主教材的基本原理、工作任务、基本流程、应用技术。

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      ¥35.88¥46折扣:7.80折  当前库存:2
  • 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
    • 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
    • 郭长水,纪新伟/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮助读者学会借助工具来提升效率。之后,为拓宽读者视角,讲解了内部审计部门的管理,升华了内审工作的知识体系。 《内部审计工作指南》内容翔实、层次清晰、重点明确,涵盖了内部审计核心工作的

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      ¥63.72¥108折扣:5.90折  当前库存:37
  • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    • 周平,荣欣/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方法,并辅以生动的实战案例,涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖,是增值型内部审计的实战指南,旨在为内部审计工作者传递新的审计理念,学习

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      ¥63.72¥108折扣:5.90折  当前库存:38
  • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 李春节,徐荣华,葛绍丰/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出

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      ¥63.72¥108折扣:5.90折  当前库存:36
  • 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
    • 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
    • 袁小勇,林云忠/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 内部审计存在的价值,是要发现问题、分析问题、解决问题。这是相互递进的三个层次,但与审计的思维与沟通密切相关。如果审计不具备严谨的思维与周密的逻辑,那么很难发现企业的问题;如果发现了问题,但不具备系统思考问题的方法,也不能很好地与管理层进行交流与沟通,进而探明问题存在的原因及解决问题的思路,审计也很难有所作为。所以说,内部审计人员需要具备审计思维与沟通能力。 本书通过大量的审计案例与实务场景对审计思维与沟通这两个主要能力进行了详细地阐述,涵盖审计思维的内涵与体系、审计思维在内部审计工作中的运用、审

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      ¥52.98¥89.8折扣:5.90折  当前库存:26
  • 内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
    • 内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
    • 刘红生,袁小勇/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 作为一门实践型的学科,内部审计的问题更多地蕴含在真实的工作场景中,生动鲜活的情景案例可以更好地回答审计工作中的“如何”和“为什么”,更好地呈现审计行为所处的情境并能够对其进行丰富描述和探索思考。本书利用情景案例的方式传授给读者内审方面的理论与实务知识,全书共18个情景案例,通过情景认知、情景导入、情景演示、信息反馈让读者处身于某个具体的情景之中,作为案例中的主角,主动参与案例的分析与思考,以案说理、涉及面广、结构新颖、形式多样。希望读者在阅读完本书后可以对审计时的行为决策有更深入的理解,从而提高

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      ¥47.08¥79.8折扣:5.90折  当前库存:26
  • 审计
    • 审计
    • 刘明辉, 史德刚主编/2022-9-1/东北财经大学出版社
    • 新版《审计》教材的主要特点体现为以下几个方面: 一是充分体现风险导向审计的思路; 二是强化了注册会计师的职业道德, 将注册会计师的职业道德专门列为一章阐述; 三是充分反映注册会计师业务拓展与执业规范; 四是充分吸收国内外审计理论研究和审计实务创新的最新成果。

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      ¥65.52¥84折扣:7.80折  当前库存:1