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集团内部审计独立与整合
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作者:刘华 著
出版时间:2020/7/1
ISBN:9787306069030
出 版 社:中山大学出版社
中图法分类:
F239.45
页码:232
纸张:
版次:1
开本:32开
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内容简介
作者介绍
本书在综合相关文献的基础上,根据A集团公司的实际个案情况,探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等,以点带面,对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理,具有理论价值和实际功用。
刘华,湖北公安人。管理学(会计)博士,中山大学管理学博士后,注册会计师,不错会计师,广东技术师范大学审计系主任,广州市内部审计协会副秘书长,曾任某集团公司审计部负责人。
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