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点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【F2 经济计划与管理】 分类索引
  • 未来的企业:中国企业高质量发展之道
    • 未来的企业:中国企业高质量发展之道
    • 符永康 主编 姚毅婧 王全宝 副主编/2022-9-1/中国人民大学出版社
    • 市场主体是国民经济的细胞,是整个国民经济体系的基础环节。“黑天鹅”也好,“灰犀牛”也罢,其所带来的各种风险挑战,市场主体往往首当其冲。历史和现实的经验一再表明,在各种风险挑战面前,尤其是在极端情况下,保证经济正常运行和社会大局总体稳定的基本前提,是保住、稳住市场主体。

      科技的力量:新一轮科技革命正在孕育、兴起,涵盖了信息与通信科技、生物科技、医药科技等领域。每个行业都可能成为未来中国占领世界科技高地的突破点。

      产业升级再出发:互

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  • 分散股权时代的中国公司治理:理论与证据
    • 分散股权时代的中国公司治理:理论与证据
    • 郑志刚/2022-9-1/北京大学出版社
    • 本书对我国资本市场进入分散股权时代出现的典型公司治理现象和案例进行了深入剖析;在此基础上,从股东层面的股权结构设计、董事会层面的制度建设和文化改善、中小股东和机构投资者的公司治理角色、创业团队和员工的激励机制设计,以及股权分散趋势下的国企改革等不同视角,通过前瞻性的理论讨论和大样本的经验证据提供,来构建分散股权时代全新的公司治理体系,提出分散股权时代公司治理应该遵循的新原则。本书将为分散股权时代公司治理体系理论研究和实践探索提供基础性的分析视角、理论支撑和经验证据。

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  • 数字化转型:重塑与升级
    • 数字化转型:重塑与升级
    • 黄希理徐鹏杨烨叶翔/2022-9-1/企业管理出版社
    • 数字化转型的广泛应用将给中国传统产业带来诸多益处,如:使IT系统快速迭代,提升业务敏捷度;优化生产过程,提高生产效率;延伸产业链长度,扩展服务环节,为传统产业带来众多价值。数字化可以为客户带来价值,为用户带来实惠;数字化可以为企业带来利润,为组织带来活力;数字化可以为盟友带来利益,为自身带来效益;数字化可以为行业带来生机,为产业带来希望。中小企业、民营企业要实现数字化升级,绝不可削足适履地照搬西方经验,而应创新供应链管理和供应链金融的发展。因此,数字化升级必须做到三点:一是需求响应更快,成

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  • 物流市场营销(第4版)
    • 物流市场营销(第4版)
    • 曲建科/2022-9-1/电子工业出版社
    • 本书基于市场营销的基本原理和理论,运用最新营销技术、平台、渠道和模式,聚焦物流市场的特点和营销规律,并结合作者本人20年企业运营和营销策划经验,从物流营销战略到物流营销策略,从物流营销模式到物流营销实战,重点介绍物流市场营销策划,提升运营物流企业的运营能力。本书结构新颖,从树立学习目标到设定工作任务,从设置问题到引发思考,从必备技能到实训,力求做到“学中做”“做中学”的有机统一和协调一致。本书配有电子课件,方便教师和学习者使用,可作为高职高专物流管理专业师生学习用书和物流行业企业从业人员参考用书

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  • 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
    • 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
    • 郭长水,纪新伟/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮助读者学会借助工具来提升效率。之后,为拓宽读者视角,讲解了内部审计部门的管理,升华了内审工作的知识体系。 《内部审计工作指南》内容翔实、层次清晰、重点明确,涵盖了内部审计核心工作的

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      ¥63.72¥108折扣:5.90折  当前库存:37
  • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    • 周平,荣欣/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方法,并辅以生动的实战案例,涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖,是增值型内部审计的实战指南,旨在为内部审计工作者传递新的审计理念,学习

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      ¥63.72¥108折扣:5.90折  当前库存:38
  • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 李春节,徐荣华,葛绍丰/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出

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      ¥63.72¥108折扣:5.90折  当前库存:36
  • 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
    • 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
    • 袁小勇,林云忠/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 内部审计存在的价值,是要发现问题、分析问题、解决问题。这是相互递进的三个层次,但与审计的思维与沟通密切相关。如果审计不具备严谨的思维与周密的逻辑,那么很难发现企业的问题;如果发现了问题,但不具备系统思考问题的方法,也不能很好地与管理层进行交流与沟通,进而探明问题存在的原因及解决问题的思路,审计也很难有所作为。所以说,内部审计人员需要具备审计思维与沟通能力。 本书通过大量的审计案例与实务场景对审计思维与沟通这两个主要能力进行了详细地阐述,涵盖审计思维的内涵与体系、审计思维在内部审计工作中的运用、审

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      ¥52.98¥89.8折扣:5.90折  当前库存:26
  • 内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
    • 内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
    • 刘红生,袁小勇/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 作为一门实践型的学科,内部审计的问题更多地蕴含在真实的工作场景中,生动鲜活的情景案例可以更好地回答审计工作中的“如何”和“为什么”,更好地呈现审计行为所处的情境并能够对其进行丰富描述和探索思考。本书利用情景案例的方式传授给读者内审方面的理论与实务知识,全书共18个情景案例,通过情景认知、情景导入、情景演示、信息反馈让读者处身于某个具体的情景之中,作为案例中的主角,主动参与案例的分析与思考,以案说理、涉及面广、结构新颖、形式多样。希望读者在阅读完本书后可以对审计时的行为决策有更深入的理解,从而提高

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      ¥47.08¥79.8折扣:5.90折  当前库存:26
  •  人人都需要的管理会计思维
    • 人人都需要的管理会计思维
    • 邹志英/2022-9-1/机械工业出版社
    • 本书以故事富爸爸、穷爸爸的差异化思维开篇,穿插了多个情景化示例和 3D 人物
      彩色图表,全景式地呈现了管理会计思维在职场和企业中的创新应用。其中,职场迷茫的丁
      丁运用管理会计思维成功经营职业生涯的案例、面对不同 Offer 做出*优决策并成功扭转个人
      命运的案例以及 M 集团(中国)通过打响管理会计六大战役成功扭转企业命运的案例,
      更是本书的亮点。
      管理会计思维是商业社会的宝贵财富,它集合了七类成功人士的思维于一身,相当于人
      生的

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